โดย ณัฐวุฒิ จันทร์เทศ | ม.ค. 8, 2024 | กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรม
![](http://audit.oop.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2024/01/AC2024-1-1-1024x576.png)
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้ต้องมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาทบทวนเนื้อหาของกฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและประกาศใช้เป็นกฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนกฎบัตรสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อเผยแพร่ให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ >>> Internal Audit Office Charter 2024
โดย ณัฐวุฒิ จันทร์เทศ | ม.ค. 8, 2024 | กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
![](http://audit.oop.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2024/01/AC2024-1024x574.png)
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้ต้องมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาทบทวนเนื้อหาของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมและประกาศใช้เป็นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเผยแพร่ให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้ >>>Audit Committee Charter 2567
โดย ณัฐวุฒิ จันทร์เทศ | ม.ค. 8, 2024 | รายงานผลการดำเนินงาน
![](http://audit.oop.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2024/01/Annual-REport-2023-724x1024.jpg)
ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยในการนำข้อตรวจพบในกรณีต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละส่วนงานต่อไป จึงขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สามารถดูได้ที่ >>> Annual REport 2023
โดย ณัฐวุฒิ จันทร์เทศ | ก.ย. 28, 2023 | คู่มือการปฏิบัติงาน
![](http://audit.oop.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/report-1024x576.png)
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ข้อ 17 (1) ให้สำนักงานการตรวจสอบภายในกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (3) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพ งานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด (4) กำหนดให้จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดี ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนการตรวจสอบกำหนดให้จัดทำแผน โดยนำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติด้านตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แผนการตรวจสอบภายในทำให้ผู้บริหารทราบความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 หมวด 2 ข้อ 16 (4) โดยให้จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดี ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบ การรับนโยบายจากผู้บริหาร ประกอบกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้สำนักงานการตรวจสอบภายในเข้าทำการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ โดยให้เข้าตรวจสอบหน่วยงานที่มีนัยสำคัญจากผลการประเมินความเสี่ยงของปีที่ผ่านมา สำนักงานการตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกอบด้วยหน่วยรับตรวจจำนวน 64 หน่วยงาน แผนการตรวจสอบภายในฉบับนี้จะสมบูรณ์และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ ต้องได้รับอนุมัติแผนจากอธิการบดี และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ >> Audit Plan 2567
โดย ณัฐวุฒิ จันทร์เทศ | ก.ย. 27, 2023 | จุลสารตรวจสอบภายใน
![](http://audit.oop.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/111111.png)
ด้วยสำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำจุลสารตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานการตรวจสอบภายในให้ทุกส่วนงานได้รับทราบโดยทั่วกันในการนี้ สำนักงานการตรวจสอบภายใน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสารตรวจสอบภายใน 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 คลิ๊กที่นี้ >> IACMU.Booklet-Megz 7.2